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规章和政策;负责执行城市市政、园林绿化、道路照明发展规划;负责执行城市道路、道路照明建设、改造规划和年度建设计划,协调城市供水、排水、燃气、热力、供电、广电、通信、消防等依附于城市道路的各种管线杆线等设施的建设计划,并具体实施政府投资建设的城市道路、道路照明建设、改造工程,负责质量监督及日常安全管理工作;负责城市的公共绿地、防护绿地、风景绿地、行道树及干道绿化带的绿地日常管理工作,并具体实施城市园林绿化建设、改造工程,负责质量监督及日常安全管理工作;负责城市道路、道路照明设施日常管理工作;参与按基本建设程序审批的工程建设项目的附属绿化工程设计方案审查事项,参与城市公共绿地、居住区绿地、风景绿地和干道绿化带等绿化工程设计方案的审批事项;参与城市建设工程项目绿化用地面积的审核事项;受理城市道路占用、挖掘、城市绿化用地临时占用、排水许可、特种车辆在城市道路上行驶、依附城市道路管线、杆线设施建设、单位或个人迁移或拆除城市道路照明设施申请事项;依法收取城市道路及道路照明占用、挖掘、设施损坏修复费及单位或个人迁移或拆除城市道路照明设施产生的相关费用;参与城市道路照明工程的方案设计,参与审核城市道路、广场照明设施的建设、改造;参与审核城市道路照明设施的移交及验收工作;参与城市道路照明工程的招投标工作;指导城市道路照明工程设计、施工工作;承办上级交办的其他工作。
城管执法局 2025年收入总体预算为财政拨款共计金额6768.68万元,全部为一般财政拨款。城乡社区支出6066.12万元,其中:行政运行114.24万元;一般行政管理事务1212万元;城管执法1895.6万元;城乡社区环境卫生2844.28万元;行政单位医疗5.94万元;事业单位医疗105.02万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出235.9万元;机关事业单位职业年金缴费支出117.95万元;住房公积金支出219.36万元;其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出18.4万元,较 2024年预算总收支增加了163.21万元,增长2.47%,主要原因:一是人员增加,相关经费增加;二是项目经费增加(主要为增加了环卫保洁项目经费)。
城管执法局2025年一般公共预算基本支出2991.99万元, 其中:人员经费2754.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助;公用经费237.19万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。